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集团公司审计中心开展公交智慧城市公司内部控制审计
文章作者: 来源: 发布时间:2023-12-04
根据《集团公司所属子企业内控监督评价三年全覆盖工作实施方案》和《内部控制审计与评价管理办法》的规定,集团公司审计部(审计中心)派出审计组,自2023年11月开始,对公交智慧城市公司开展内部控制审计。
审计组根据公交智慧城市公司的股权结构和业务范围,以有效维护出资人利益,及时发现潜在风险隐患为目标,将停车场管理及车位租赁业务作为审计重点,同时对公务用车、集中采购等日常管理环节情况进行检查,关注内部控制制度建立及执行情况,强化被审计单位合规经营意识。目前,现场审计阶段已完成,集团公司审计中心已发出征求意见稿。(审计中心)