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集团公司审计中心开展公交房地产公司内部控制审计

文章作者:   来源:     发布时间:2023-12-04


根据《集团公司所属子企业内控监督评价三年全覆盖工作实施方案》和《内部控制审计与评价管理办法》的规定,集团公司审计部(审计中心)派出审计组,自2023年11月开始,对公交房地产公司开展内部控制审计。

此次审计,审计组将房屋对外经营管理作为检查重点。对标集团公司相关管理制度,围绕合同签订、租金及押金收取、房屋日常管理等关键环节,查阅财务凭证,现场走访部分标的,全面了解实际出租情况。督促公交房地产公司树立风险意识,保证资产使用效益。目前,审计组已完成现场审计,待进一步厘清出租标的情况后出具审计报告。(审计中心)

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