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集团公司审计中心开展场站分公司内部控制审计

文章作者:   来源:     发布时间:2023-12-04


2023年11月,按照集团公司总体部署和要求及《内部控制审计与评价管理办法》的规定,集团公司审计中心派出审计组对场站分公司实施内部控制审计。

此次审计,审计组通过抽查财务凭证、登录法务系统和公务车管理平台、查阅会议纪要等方式,对场站分公司合同签署及履行、公务车使用、集中采购等重点经营管理环节实施现场检查。及时提示风险事项,助力企业持续完善内控流程,提升经营管理水平。目前,现场审计已经完成,审计组将汇总此次审计工作情况并形成审计报告。(审计中心)

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