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集团公司审计中心开展北京旅游集散中心内部控制审计

文章作者:   来源:     发布时间:2023-12-04


根据《集团公司所属子企业内控监督评价三年全覆盖工作实施方案》和《内部控制审计与评价管理办法》的规定,集团公司审计部(审计中心)派出审计组,自2023年11月17日开始,对北京旅游集散中心有限责任公司开展内部控制审计。

本次审计,审计组重点关注了旅游集散中心主营业务管理情况,通过开展审计访谈,获取主营业务相关制度,查看相关业务资料、实地走访运营车队等方式,对旅游集散中心旅游业务开展情况、观光业务开展情况、运营车辆管理情况、文创产品管理情况、三公经费管理流程、集中采购流程等方面进行了重点审计。目前,现场审计阶段已完成,集团公司审计中心已发出征求意见稿。(审计中心)

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