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集团公司审计中心开展涞水公司内部控制审计

文章作者:   来源:     发布时间:2023-12-04


根据《集团公司所属子企业内控监督评价三年全覆盖工作实施方案》和《内部控制审计与评价管理办法》的规定,集团公司审计部(审计中心)派出审计组,自2023年11月6日开始,对北京公交集团资产管理涞水有限公司开展内部控制审计。

本次审计,审计组重点关注涞水公司主营业务涉及的关键管理环节,通过开展审计访谈、查看业务资料、现场检查等方式,对涞水公司“三重一大”决策执行情况、制度建立情况、园区宗地管理情况、入园企业管理情况等进行了审计,并实地查看了产业园区整体规划及园区宗地划分、管理、建设情况。目前,现场审计阶段已完成,集团公司审计中心已发出征求意见稿。(审计中心)

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