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集团公司审计中心开展北京长运美佳惠公司内部控制审计

文章作者:   来源:     发布时间:2023-12-04


根据《集团公司所属子企业内控监督评价三年全覆盖工作实施方案》和《内部控制审计与评价管理办法》的规定,集团公司审计部(审计中心)派出审计组,自2023年11月开始,对北京长运美佳惠公司开展内部控制审计。

现场审计期间,审计组采用检查、分析性复核、访谈等审计方法,通过查看业务资料,对美佳惠公司零售业务管理情况、采购业务管理情况、三重一大及三公经费管理情况、薪酬绩效管理情况、合同管理情况等进行了全面审计,并检查了以前年度审计发现问题的后续整改情况。目前,现场审计已经完成,审计组将汇总此次审计工作情况并形成审计报告。(审计中心)

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