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配合开展2017年内控自评工作出具集团公司2017年度内部控制评价报告

文章作者:集团审计中心   来源:集团审计中心     发布时间:2018-06-19


   为全面了解公交集团公司内部控制体系运转情况,持续完善内部控制管理制度与流程,确保内部控制体系持续、有效运转,依据北京市国资委的相关要求,集团公司办公室、审计中心联合开展了集团公司2017年内部控制自评工作。

此次内部控制评价工作主要分为两个阶段:第一阶段是由集团公司办公室牵头下发通知,集团公司各所属单位按照集团公司印发的《内部控制评价手册》要求,开展内部控制自我评价工作,由审计中心分别对所属单位上报的自我评价情况及报告进行分析、汇总,纳入集团公司内部控制评价报告。第二阶段是由集团公司审计中心组成审计组,对相关单位开展独立评价;2017年,审计中心对鸿运承物业管理中心所辖食堂及集团公司客五至客八分公司内部控制开展独立评价。

评价报告通过将评价结果与缺陷认定标准相比对,对集团公司2017年度的内部控制有效性做出了以下结论:集团公司未发现内部控制重大和重要缺陷。公交集团公司建立了较为完善的治理结构,已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面进行了有效的内部控制,内部控制体系健全、有效,能够对集团公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供保证。

   目前,内控自评工作已圆满完成,评价报告已经集团公司2018年第六次董事会审议通过,并将《北京公共交通控股(集团)有限公司2017年度内部控制评价报告》上交国资委。

 

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